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国际内审师考试备考指导六
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内部审计参与风险管理的动因及其运作探讨
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国际内审师考试
国际内审师考试备考指导六
第一、在复习各门教材的基础上,要反复阅读和熟悉《内部审计实务标准》,它汇集了内审的实务基本原则。由于CIA考试全部是单选题,且很少有死记硬背的内容,大多是...
类型:
国际内审师考试
人气:834
发布:
03-14
国际内审师考试备考指导五
1.由于国内介绍CIA的书籍很少,我还是借助互联网似乎无穷无尽的资源,展开了新一轮的搜索,我找到不少培训网址,最终,我确定以内审网及内审网的中审论坛为基地,...
类型:
国际内审师考试
人气:484
发布:
03-14
国际内审师考试备考指导四
总体上,CIA认证考试新大纲将内部审计活动的理论和实践更加紧密的结合起来,内部审计理论更趋于成熟,CIAwww.jiaoxue51.com纲的知识体系趋于完善、合理。具体分析...
类型:
国际内审师考试
人气:672
发布:
03-14
对CIA考试的看法和评价
中华人民共和国审计署李金华审计长、刘鹤章副审计长、中国内部审计学会郑力会长、广东省审汁厅曾寿喜厅长、中山大学管理学院顾宝炎教授等有关领导和专家,国际内部...
类型:
国际内审师考试
人气:600
发布:
03-14
公司财务管理中的道德审计制度设计
摘 要:近几年来国内外发生的多起会计审计所引起的企业经营风险事件,引发了人们对公司财务管理中审计信息真实性的思考,以及对道德审计约束会计、审计行为的越轨...
类型:
国际内审师考试
人气:787
发布:
03-14
内审师(CIA)考试辅导:全面质量管理
概念:是将质量视为同生产、销售同等重要的职能。它是组织各个方面对质量的持续改进,其指导哲学就是要做就要做正确的,包括:员工培训和受权、提倡团队工作、过程...
类型:
国际内审师考试
人气:289
发布:
03-14
内部审计情景案例:已结算工程款,事后审计核减如何追讨
某地产公司的工程决算,除小型零星合同由审计部造价审计师审核外,其余全部外包给一些知名造价事务所进行。该公司审计总监前期参加了一个培训,了解到工程款决算审...
类型:
国际内审师考试
人气:199
发布:
03-14
案例讨论:如何发挥内审作用以及如何规避职业风险
A是我的好朋友,一所著名财经大学本科毕业(在如今学历的追风潮中,本科学历貌似有点低),今年7月毕业满三年。 A大四就在事务所实习,毕业后一直在事务所,直到去...
类型:
国际内审师考试
人气:656
发布:
03-14
内审师(CIA)考试辅导:审计工作底稿
作用: 1、为内部审计报告提供主要一句 2、帮助进行审计计划的指定、执行和审查 3、用文件说明审计的目的是否达到 4、便于第三方审查 5、为评价内部审计部门的...
类型:
国际内审师考试
人气:969
发布:
03-14
内审师(CIA)考试辅导:股本与投入资本的审计
在审计股本与股票溢价时,有以下四点值得关注: 1、现存的股票交易都已入账(完整性); 2、所记录的股票交易存在并被准确入账(存在性与准确性): 3、股票被准...
类型:
国际内审师考试
人气:124
发布:
03-14
内审师(CIA)辅导:解决问题及评价审计证据
审计证据:内审时在实施审计过程中手机的,为审计结论和审计建议提供支持的心细。 1.1按证据来源分类:内部证据(员工记录卡)/内外证据(被审计单位签发的支票)...
类型:
国际内审师考试
人气:143
发布:
03-14
组织目标,组织结构和组织战略及战略分析
2.1目标管理 假设条件:目标必须被认为是可行的。特点:强调参与/重在激励 四要素:目标明确(可检验/可衡量)——参与决策(上下级参与制定目标,并对如何衡量...
类型:
国际内审师考试
人气:782
发布:
03-14
内审师(CIA)考试辅导:系统开发获得和维护
1.系统开发生命周期法(系统、规范、严密)/(快速)原型法(不断修改直至满意,缺点,不系统,不正规) 2.系统开发的主要活动:系统分析——系统设计——系统编程...
类型:
国际内审师考试
人气:694
发布:
03-14
内审师(CIA):统计变量与样本量的关系
1、当总体量增加师,样本量增加,但不是成比例增加。当总体量超过5000个单位时,对样本量影响很小 2、当总体离差增大时,样本量增加。且增加倍数与离差的增加成平...
类型:
国际内审师考试
人气:252
发布:
03-14
CIA:内部控制对应付票据的四项重要控制
1、新票据的发行须经适当批准。批准新票据发行的职责应归于董事会或高层经理。一般,借款协议需要两名适当级别的经理的签字。贷款的金额、利率、偿还期和抵押资产都...
类型:
国际内审师考试
人气:330
发布:
03-14
内审师(CIA)考试辅导:内控自评的组织形式
第一、举办协调小组研讨班; 第二、开展调查; 第三、举行管理人员分析会。 通常这三种形式是综合运用的。 协调小组研讨班 研讨班由各业务部门或职能部门不同...
类型:
国际内审师考试
人气:525
发布:
03-14
CIA考试辅导:从控制角度来看信息系统构成
1、一般控制:管理控制/系统实施控制/运行控制/软件控制/硬件控制/物理访问控制/逻辑访问控制 2、应用控制:输入控制/处理控制/输出控制 3、保障控制:灾难恢复与...
类型:
国际内审师考试
人气:599
发布:
03-14
内审师考试辅导:控制自我评估的总结
控制的自我评估方式:以研讨会的形式有条理、有依据、重复性的自我评估 控制的自我评估理念 :控制的自我评估的理念是它应成为所有成员的责任;控制过程的人员应...
类型:
国际内审师考试
人气:457
发布:
03-14
内审师考试辅导:控制自评的意义和作用
控制自评的意义和作用 控制自评是管理人员和内部审计师合作评价控制程序有效性的一种方法,又称为控制风险自我评价。 内部审计传统的方法是,通过审计测试发现问...
类型:
国际内审师考试
人气:607
发布:
03-14
内审师考试辅导:确定适当审计目标和范围
确定适当审计目标和范围 一、审计目标 审计目标和审计程序的结合决定了内部审计师的工作范围 根据不同的审计目标可以划分审计的类型 治理程序 对治理程序的审...
类型:
国际内审师考试
人气:260
发布:
03-14
内部审计机构的组织方式
内部审计的组织机构设置,主要有三种情况:第一种是受本单位董事会或董事会所设的审计委员会的领导,内部审计人员不受企业经营管理部门的约束;第二种是受本单位最...
类型:
国际内审师考试
人气:878
发布:
03-14
内审师考试辅导:内部审计机构的职权
根据我国审计署《关于内部审计工作的规定》以及国际内部审计师协会《内部审计从业准则》的有关内容,内部审计机构一般有以下几项主要职权: 1.根据内部审计工作...
类型:
国际内审师考试
人气:298
发布:
03-14
内审师辅导:内部审计机构的设置原则
为了充分、有效地发挥内部审计的作用,必须设置内部审计机构,恰当地配备审计人员,并使内部审计机构与审计人员有效地结合。一定的组织和合适的审计人员是开展内部...
类型:
国际内审师考试
人气:621
发布:
03-14
建立成本与费用内部会计控制的要点
成本与费用内部会计控制的要点如下: (1)生产必须依计划进行,领用材料必须办理领料手续。 (2)只有依据计划部门下达的“生产通知单”,仓储部门才能发料。 ...
类型:
国际内审师考试
人气:867
发布:
03-14
建立销售与收款内部会计控制的要点
销售与收款内部会计控制的要点如下: (1)销售业务通常应包括接受订单、批准赊销、开具发货票、仓库发货、发运、确认销售与记录应收账款、催收货款等环节。销售业...
类型:
国际内审师考试
人气:895
发布:
03-14
建立采购与付款内部会计控制要点
采购与付款内部会计控制的要点如下: (1)采购业务必须经过请购、批准、订货(或采购)、验收、货款结算等环节。采购业务的全过程不得由一个部门完全办理,相关部...
类型:
国际内审师考试
人气:422
发布:
03-14
如何建立货币资金内部会计控制
货币资金内部控制通常包括支付程序、现金管理、银行存款与支票管理、监督检查等内容。 1、支付程序 应该要求单位内部各部门必须按照下列程序办理货币资金支付业...
类型:
国际内审师考试
人气:781
发布:
03-14
公司治理结构下的内部会计控制
一、 公司治理结构与内部会计控制 公司治理结构是现代公司制的核心。公司制使所有权与经营权相分离,在这种分离的基础上,经营者有可能利用私人信息的优势谋取...
类型:
国际内审师考试
人气:362
发布:
03-14
总数:58
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